Strona Główna  >  Budżet gminy  >  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.  >  zał. nr 8

Do poprzedniej strony


wersja do druku

zał. nr 8


                                                                                                                                                                                 Załącznik Nr 8

 

WYKONANIE  PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  za 2005r.                                                

Lp.

Nazwa zakładu

budżetowego

lub instytucji

kultury

Klasyfikacja

 Budżetowa

                              Przychody

Wydatki stanowiące koszty

Dz.

Rozdz.

 

   W tym:  

 

 

W tym:

Razem

Przychody z

dostaw robót

i usług

Pozostałe

przychody

własne

 

 

Dotacje

Razem

 

 

 

Na

wynagrodzenia

 

Pochodne

od  wynagrodzenia

 

Pozostałe

wydatki bieżące

Inwestycyjne

inwest. -celowa

przedmiotowe

podmiotowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Miejsko

Gminne

Przedszkole

Samorządowe

 

Plan

 

Wykonanie

 

W tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824.610

 

827.743

 

 

 

 

 

 

170.010

 

173.143

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

9.900

 

9.900

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

644.700

 

644.700

 

 

 

 

 

823.800

 

823.541

 

 

 

 

 

450.300

 

450.297

 

 

 

 

 

87.600

 

87.574

 

 

 

 

 

 

276.000

 

275.770

 

 

 

 

 

9.900

 

9.900

 

 

Plan

 

Wykonanie

801

80104

 

816.910

 

820.043

 

170.010

 

173.143

 

-

 

-

 

9.900

 

9.900

 

-

 

-

 

637.000

 

637.000

 

816.100

 

815.841

 

450.300

 

450.297

 

87.600

 

87.574

 

268.300

 

268.070

 

9.900

 

9.900

 

 

Plan

 

Wykonanie

801

80146

 

2.000

 

2.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2.000

 

2.000

 

2.000

 

2.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2.000

 

2.000

 

-

 

-

 

 

Plan

 

Wykonanie

801

80195

 

5.700

 

5.700

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

5.700

 

5.700

 

5.700

 

5.700

 

-

 

-

 

-

 

-

 

5.700

 

5.700

 

-

 

-

2

Miejsko

Gminny

Zakład

Gospodarki

Komunalnej i

Mieszkaniowej

 

Plan

 

Wykonanie

900

90017

 

 

 

 

 

 

 

1.510.389

 

1.561.733

 

 

 

 

 

 

 

1.431.071

 

1.467.711

 

 

 

 

 

 

 

18.500

 

34.050

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

60.818

 

59.972

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

1.487.579

 

1.540.361

 

 

 

 

 

 

 

614.300

 

610.853

 

 

 

 

 

 

 

118.862

 

117.028

 

 

 

 

 

 

 

754.417

 

812.480

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

OGÓŁEM:

Plan

 

Wykonanie

 

 

 

2.334.999

 

2.389.476

 

1.601.081

 

1.640.854

 

18.500

 

34.050

 

9.900

 

9.900

 

60.818

 

59.972

 

644.700

 

644.700

 

2.311.379

 

2.363.902

 

1.064.600

 

1.061.150

 

206.462

 

204.602

 

1.030.417

 

1.088.250

 

9.900

 

9.900

W Miejsko Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- kolumna 11 i 13 w kosztach ujęte zostały inne zmniejszenia z tytułu odpisu aktualizującego należności wątpliwe i odsetki od należności przypisanych, a nie wpłaconych w wys. 59.872 zł.

            Wykonane koszty w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły zaplanowanych wielkości.


Wprowadzono:2006-03-21 11:43:23przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-03-21 11:50:54przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:08 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.