Strona Główna  >  Budżet gminy  >  budżet gminy w 2005 r.  >  Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.  >  zał. nr 7

Do poprzedniej strony


wersja do druku

zał. nr 7


                                                                                           Załącznik Nr 7 

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2005r. 

Lp.

Nazwa zakładu

budżetowego

lub instytucji

kultury

Klasyfikacja

 Budżetowa

                              Przychody

Wydatki stanowiące koszty

Dz.

Rozdz.

 

   W tym:  

 

 

W tym:

Razem

Przychody z

dostaw robót

i usług

Pozostałe

przychody

własne

 

 

Dotacje

 

Razem

 

 

 

Na

wynagrodzenia

 

Pochodne

od  wynagrodzenia

 

Pozostałe

wydatki bieżące

Inwestycyjne

przedmiotowe

podmiotowe

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Miejsko

Gminne

Przedszkole

Samorządowe

 

Plan

Wykonanie

 

W tym:

 

 

 

 

 

 

 

814.710

426.148

 

 

 

 

 

170.010

99.448

 

 

 

 

 

 

 

644.700

326.700

 

 

 

 

 

813.900

407.198

 

 

 

 

 

462.000

200.042

 

 

 

 

 

89.300

40.415

 

 

 

 

 

262.600

166.741

 

 

 

Plan

Wykonanie

801

80104

 

807.010

418.448

 

170.010

99.448

 

 

 

637.000

319.000

 

806.200

399.498

 

462.000

200.042

 

89.300

40.415

 

254.900

159.041

 

 

 

Plan

Wykonanie

801

80146

 

2.000

2.000

 

 

 

 

2.000

2.000

 

2.000

2.000

 

 

 

2.000

2.000

 

 

 

Plan

Wykonanie

801

80195

 

5.700

5.700

 

 

 

 

5.700

5.700

 

5.700

5.700

 

 

 

5.700

5.700

 

2

Miejsko

Gminny

Zakład

Gospodarki

Komunalnej i

Mieszkaniowej

 

Plan

Wykonanie

900

90017

 

 

 

 

 

 

 

1.510.389

730.500

 

 

 

 

 

 

 

1.431.071

693.333

 

 

 

 

 

 

 

18.500

11.833

 

 

 

 

 

 

 

60.818

25.334

 

 

 

 

 

 

 

 

1.487.579

693.878

 

 

 

 

 

 

 

648.400

279.676

 

 

 

 

 

 

 

125.562

53.137

 

 

 

 

 

 

 

665.453

361.065

 

 

 

 

 

 

 

48.164

-

 

OGÓŁEM:

PLAN

WYKONANIE

 

 

 

2.325.099

1.156.648

 

1.601.081

792.781

 

18.500

11.833

 

60.818

25.334

 

644.700

326.700

 

2.301.479

1.101.076

 

1.110.400

479.718

 

214.862

93.552

 

928.053

527.806

 

48.164

-

Objaśnienie:

Zmiana planu w kolumnie „wynagrodzenia” związana jest z zakwalifikowaniem wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) do tej pozycji. W załączniku do Uchwały budżetowej na 2005 rok § 4170 ujmowano w pozostałych wydatkach bieżących wobec braku jednoznacznej interpretacji Ministra Finansów.


Wprowadzono:2005-09-19 13:48:04przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2005-09-19 13:49:11przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:21 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.