Strona Główna  >  Władze i organizacja  >  Rada Miejska  >  Uchwały Rady Miejskiej  >  sesja w dn. 30 marca 2006 r.  >  Nr XXXVIII/267/06  >  zał. nr 11

Do poprzedniej strony


wersja do druku

zał. nr 11


 

Lp.

Projekt

Kategoria

interwencji

funduszy

strukturalnych

Klasyfikacja

(dział,

rozdział)

Wydatki w

okresie

realizacji

 projektu

(całkowita

 wartość

 Projektu)

w tym:

Planowane wydatki

Środki z budżetu krajowego

 

Środki z budżetu UE

2006 r.

Wydatki

Razem

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki

razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki

razem

pożyczki

i kredyty

pozostałe**

pożyczki

na pre-

finansowanie

z budżetu

państwa

pożyczki

i kredyty

pozostałe

 

 

 

 

 

(6+7)

 

 

(9+12)

(10+11)

 

(13+14+15)

 

 

Wydatki majątkowe razem

 

7.801.263

2.042.592

5.758.671

5.847.853

1.495.811

331.209

1.164.602

4.352.042

4.333.405

 

18.637

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

Program: ZPORR

 

801

5.949.951

1.505.508

4.444.443

4.050.419

1.012.605

 

1.012.605

3.037.814

3.037.814

 

 

Priorytet:III Rozwój lokalny

                                    80101

Działanie:3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

nazwa projektu Budowa Szkoły Podstawowej w Niwiskach

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego                           2003

 

 

1.119

1.119

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

83.273

37.973

45.300

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

1.815.140

453.811

1.361.329

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

4.050.419

1.012.605

3.037.814

4.050.419

1.012.605

 

1.012.605

3.037.814

3.037.814

 

 

 

 

 

1.2

Program: Inicjatywa Wspólnotowa: INTERREG III A

 

801

24.850

6.213

18.637

24.850

6.213

-

6.213

18.637

-

-

18.637

Priorytet III Młodzież

 

                                      80195 

nazwa projektu

Euroregion w oczach uczniów szkół partnerskich w Krieschow i w Drągowinie

 

 

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego                           2006

 

 

 

 

24.850

6.213

18.637

24.850

6.213

-

6.213

18.637

-

-

18.637

 

 

 

1.3

Program: ZPORR

 

900

1.515.500

422.116

1.093.384

1.470.000

376.616

230.832

145.784

1.093.384

1.093.384

-

-

Priorytet III Rozwój lokalny

                                    90001

Działanie: 3.1 Obszary wiejskie

nazwa projektu

Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami

 

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego                           2004

 

 

42.500

42.500

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

3.000

3.000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

1.470.000

376.616

1.093.384

1.470.000

376.616

230.832

145.784

1.093.384

1.093.384

 

 

..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Program: SPO

 

921

310.962

108.755

202.207

302.584

100.377

100.377

-

202.207

202.207

-

-

Priorytet II: Zrównoważony rozwój  obszarów wiejskich

                                     92109

Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego

nazwa projektu:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw

 

1306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego                           2005

 

 

8.378

8.378

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

302.584

100.377

202.207

302.584

100.377

100.377

-

202.207

202.207

-

-

 

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

 


Wprowadzono:2006-04-13 10:15:17przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-04-13 10:16:16przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 13:00 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.