Strona Główna  >  Władze i organizacja  >  Rada Miejska  >  Uchwały Rady Miejskiej  >  sesja w dn.15 grudnia 2005 r.  >  Nr XXXIV/241/05  >  Zał. nr 11

Do poprzedniej strony


wersja do druku

Zał. nr 11


Lp.

Projekt

Kategoria

interwencji

funduszy

strukturalnych

Klasyfikacja

(dział,

rozdział)

Wydatki w

okresie

realizacji

 projektu

(całkowita

 wartość

 Projektu)

w tym:

Planowane wydatki

Środki z budżetu krajowego

 

Środki z budżetu UE

2006 r.

Wydatki

Razem

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki

razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki

razem

pożyczki

i kredyty

pozostałe**

pożyczki

na pre-

finansowanie

z budżetu

państwa

pożyczki

i kredyty

pozostałe

 

 

 

 

(6+7)

 

 

(9+12)

(10+11)

 

(13+14+15)

 

 

Wydatki majątkowe razem

 

8.327.790

2.345.361

5.982.429

6.291.998

1.760.616

1.209.790

550.826

4.531.382

4.531.382

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

1.1

Program: ZPORR

 

750

329.500

87.105

242.395

264.000

66.023

66.023

 

197.977

197.977

-

-

Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

                                     75023

Działanie: 1.5:  Infrastruktura społeczeń- stwa informacyjnego

nazwa projektu:

eŁużycki Subregionalna infrastruktura e-usług publicznych województwa   lubuskiego

 

322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego                           2005

 

 

5.500

5.500

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

264.000

66.023

197.977

264.000

66.023

66.023

 

197.977

197.977

 

 

2007

 

 

60.000

15.582

44.418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

Program: ZPORR

 

801

6.169.806

1.725.363

4.444.443

4.255.414

1.217.600

812.558

405.042

3.037.814

3.037.814

 

 

Priorytet:III Rozwój lokalny

                                     80101      

Działanie:3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

nazwa projektu Budowa Szkoły Podstawowej w Niwiskach

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego                           2003

 

 

1.119

1.119

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

83.273

37.973

45.300

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

1.830.000

468.671

1.361.329

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

4.255.414

1.217.600

3.037.814

4.255.414

1.217.600

812.558

405.042

3.037.814

3.037.814

 

 

Lp.

Projekt

Kategoria

interwencji

funduszy

strukturalnych

Klasyfikacja

(dział,

rozdział)

Wydatki w

okresie

realizacji

 projektu

(całkowita

 wartość

 Projektu)

w tym:

Planowane wydatki

Środki z budżetu krajowego

 

Środki z budżetu UE

2006 r.

Wydatki

Razem

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki

razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki

razem

pożyczki

i kredyty

pozostałe**

pożyczki

na pre-

finansowanie

z budżetu

państwa

pożyczki

i kredyty

pozostałe

 

 

 

 

(6+7)

 

 

(9+12)

(10+11)

 

(13+14+15)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

1.3

Program: ZPORR

 

900

1.517.500

424.116

1.093.384

1.470.000

376.616

230.832

145.784

1.093.384

1.093.384

-

-

Priorytet III Rozwój lokalny

                                    90001

Działanie: 3.1 Obszary wiejskie

nazwa projektu

Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami

 

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego                           2004

 

 

42.500

42.500

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

5.000

5.000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

1.470.000

376.616

1.093.384

1.470.000

376.616

230.832

145.784

1.093.384

1.093.384

 

 

..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Program: SPO

 

921

310.984

108.777

202.207

302.584

100.377

100.377

-

202.207

202.207

-

-

Priorytet II: Zrównoważony rozwój  obszarów wiejskich

                                     92109

Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego

nazwa projektu:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw

 

1306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego                           2005

 

 

8.400

8.400

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

302.584

100.377

202.207

302.584

100.377

100.377

-

202.207

202.207

-

-

 

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

 


Wprowadzono:2006-01-03 10:34:37przezWanda Kwas
Zatwierdzono:2006-01-03 10:35:34przezWanda Kwas

Dziś jest: 2007-02-09 12:22 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 548603 | Zobacz statystyki.